為高質(zhì)量完成2022年度公司內(nèi)部控制審計及年報預(yù)審工作,助力公司改善經(jīng)營管理,降低財務(wù)風(fēng)險,為公司生產(chǎn)經(jīng)營保駕護航,公司年報審計機構(gòu)天健會計師事務(wù)所一行7人于11月7日進駐公司開展審計工作,資金財務(wù)部牽頭與年報審計機構(gòu)一同召開了年報預(yù)審溝通會。
溝通會上,簽字會計師介紹了2022年度內(nèi)部控制審計及年報預(yù)審審計工作計劃、關(guān)鍵審計事項、需提供資料清單等情況,對開展內(nèi)控和年報預(yù)審工作提出了具體要求。
資金財務(wù)部對預(yù)審工作作了具體安排,將積極配合審計,確保公司2022年度內(nèi)部控制審計及年報預(yù)審工作圓滿完成。